logo
аудит

Справка по проверке деят-ти б-ка в части совершения им кред. Опер.

Проверка проводилась по следующим направлениям: обоснованность выдачи кред.; док-ты, сопровождающие кред. опер. б-ка; дост-ть и ликв-ть обеспечения по предоставленным кред.; прав-ть начисления % по выд-ым кред.

В ходе проверки были выявлены след. нарушения: несоответствие данных в ходатайстве и приложению к дог-ру по увеличению лимита кред-ия; проверка обеспечения кред-получателя «Ф» осущ-сь 1 раз в пол года; отсутствует график погашения кред., расчет движения ден-ых ср-в кред-получателя, расчет его дох. и расх.(ООО «А»кред.дог. №…); у кред-получателя ОАО «М» отсутствуют карточки учета ОС на оборудование, переданного в залог и проверка залога осущ. 1 раз в год.(кред.дог.№..); пред-тию «Я» неправильно начислялись % по кред.

Рекомендации: привести в соответствие ходатайство и кред.согл-е. к кред.дог.№…, указать верную сумму; осущ-ть проверку заложенного имущ-ва как по данным финн-ой отч-ти, так и непосредственно с выездом на место; залог товаров в обороте проверять не реже 1 раза в кв-л , залог др-го имущ-ва не реже - 1 раза в пол года, о проведении проверки составлять справку, которую необходимо помещать в кред.досье кред-получателя; составить график погашения кред. по пред-тию «А» и потребовать расчет движения ден-х ср-в, его дох. и расх.; потребовать от кред-получателя «М» оформления инв-ых карточек имущества, которые явл. залогом по выданному кред.; произвести перерасчет % по ставке …%годовых и взыскать с пред-тия недоначисленные %.